老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓機構。根據(jù)每個 問
分開 成立多個小規(guī)模 但是你們有培訓資質的吧 得單獨辦理 答
老師,籌建期我計提折舊時,借:長期待攤費用,貸:累計折 問
借累計折舊貸長期待攤費用 長期待攤費用,你看一下分攤了嗎? 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報個稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財務的數(shù)據(jù)與業(yè)務的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個人支付租金 借預付賬款租金 貸,實收資本張,9.6、 實收資本李,6.4 張報銷的借其他應收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報銷,就選擇這兩種,兩個人統(tǒng)一。 答

老師好,請問在2019年暫估的,2020年3月來發(fā)票,是抵扣2月份的稅,但是忘記沖銷了,可以在2月正常入賬,到3月再沖銷嗎?
答: 你好! 可以的
有張發(fā)票是18年我們開的 但是19年5月我們卻紅沖了 這張發(fā)票對方也已經(jīng)抵扣了 請問現(xiàn)在我應該如何入賬
答: 借以前年度損益調整,銷項,貸銀存 成本紅沖借庫存商品貸以前年度損益調整 借利潤分配貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,沒有抵扣過的發(fā)票紅沖,是不是三聯(lián)都放在銷售方這里?
答: 你好 對的,要收齊全部聯(lián)次,才可以紅沖!
5月份開的發(fā)票,6月2號已經(jīng)清稅盤,領了發(fā)票了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開的一張票多開了,怎么沖銷,因為上面顯示已抵扣,但是并沒有抵扣
老師,我們是購買方發(fā)票認證抵扣后,銷貨退回部分紅沖發(fā)票,銷售方是不是應該把紅沖發(fā)票寄給我,我用什么入賬
銷方紅沖發(fā)票,原銷項正數(shù)發(fā)票已入賬,原正數(shù)發(fā)票要蓋作廢章嗎?還是已入賬了不管它了,直接用購方退回的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)入賬?
我想問一下,我有一張發(fā)票是費用票來可以在2020年抵扣和入賬嗎,現(xiàn)在付款就先入預付賬款,2020年才抵扣同沖銷售費用


禾苗 追問
2020-03-11 08:50
蔣飛老師 解答
2020-03-11 08:51