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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-11 08:37

您好,去年是沒有取得發(fā)票暫估成本的嗎,如果是,先按去年的相反分錄沖減,按今年實際開票的成本費(fèi)計入開票當(dāng)期,謝謝

蘇式小菲 追問

2020-03-11 09:19

是票開不進(jìn)來 材料已經(jīng)領(lǐng)用 應(yīng)付賬款有掛帳 怎么沖

縈縈老師 解答

2020-03-11 09:21

您好,如果是暫估成本的,今年年初是需要先把暫估成本沖抵的,待實際收到票的時候在入賬。他們是以后都不開票了還是怎么的情況呢?

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您好,去年是沒有取得發(fā)票暫估成本的嗎,如果是,先按去年的相反分錄沖減,按今年實際開票的成本費(fèi)計入開票當(dāng)期,謝謝
2020-03-11 08:37:07
你好! 是不含稅金額
2020-03-12 07:11:00
你好,確實不用支付的應(yīng)付款項轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
2021-07-02 17:45:22
你好,剩余42元是不需要支付了嗎??
2021-07-16 17:24:56
你好 借;應(yīng)付賬款 15000,貸;銀行存款等科目14550,營業(yè)外收入 450
2020-01-07 15:46:35
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