
19年12月有暫估,1月沖回,后期取得費(fèi)用票,怎么做賬???小于暫估費(fèi)用、大于暫估費(fèi)用,各怎么處理???
答: 1.小于暫估,那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 ,2 大于暫估,那這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,
老師,之前預(yù)付的一筆費(fèi)用款,還沒(méi)有取得發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方注銷(xiāo)了,我們?nèi)〉昧藢?duì)方的清稅證明,那我現(xiàn)在是怎么做賬呢?
答: 你好,做無(wú)票費(fèi)用分錄就是了 借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
從公賬付綠化工費(fèi)用,不會(huì)取得發(fā)票。怎么做賬
答: 你好!沒(méi)有發(fā)票也要入賬,只是不能所得稅前扣除。

