
老師,我公司公戶很多錢都是從私戶轉(zhuǎn)進來的,私戶是法人的銀行卡,我們做賬的時候是掛其他應(yīng)收款~個人,現(xiàn)在掛了幾十萬,這樣子有什么風(fēng)險嗎?到年末要怎么處理呢?
答: 你好 年末是必須要還回來給公司的。 不然視同分紅 按20%繳納個稅的
老師,之前公司拿我的銀行卡倒賬,現(xiàn)在賬上還掛著我的其他應(yīng)收款15萬左右,但是我馬上離職了,我應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,讓老板把賬走平。老板給你15,你倒進公戶。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是做內(nèi)賬的,請問每次從總經(jīng)理銀行卡轉(zhuǎn)錢支付公司的費用以及工地的支出,那么我寫分錄的時候?qū)戙y行存款還是其他應(yīng)收款
答: 你好!其他應(yīng)付款
內(nèi)賬轉(zhuǎn)錢給老板用于還外賬的借款 如何做賬 外賬是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 那內(nèi)賬么
請問,之前做賬的把付給公司員工的工資做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。并沒有報個稅,因為當(dāng)時說工資只報老板的所以這么做的,請問我現(xiàn)在怎么操作呢?
老師,我們單位公賬上面有幾筆款都是轉(zhuǎn)給了股東,股東也是實際在單位上班的,這幾筆錢我是怎么做賬?做股東借款?做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,我們單位公賬上面有幾筆款都是轉(zhuǎn)給了股東,股東也是實際在單位上班的,這幾筆錢我是怎么做賬?做股東借款?做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款


kim?m?y 追問
2020-03-10 10:41
meizi老師 解答
2020-03-10 10:43