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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-09 13:22

直接做分錄就可以了,你現(xiàn)在是哪兩個(gè)科目?余額在借方還是貸方

FáN 追問

2020-03-09 13:27

都沒有余額,1.是借:應(yīng)付賬款-張三,貸:銀行存款   借:固定資產(chǎn) ,貸:應(yīng)付賬款-張三    2.分錄是,借:應(yīng)付賬款-李四,貸:銀行存款,借:固定資產(chǎn) ,貸:應(yīng)付賬款-李四,想把李四的金額調(diào)到張三的頭上,請(qǐng)問怎么調(diào)?

樸老師 解答

2020-03-09 13:28

這個(gè)不能,你后期再做的話按照一個(gè)人來(lái)做,你這都不是一家單位

FáN 追問

2020-03-09 13:31

是一家單位的,就是他們一個(gè)是公司臺(tái)頭,一個(gè)老板姓名臺(tái)頭了,我現(xiàn)在想把老板姓名抬頭付的10萬(wàn)款,調(diào)到公司臺(tái)頭上,不好調(diào)嘛?

樸老師 解答

2020-03-09 13:32

可以,直接紅沖了老板名下的,計(jì)入公司名下

FáN 追問

2020-03-09 13:36

恩恩,好的,老師,我想問下,廠長(zhǎng)的工資年底獎(jiǎng)金,計(jì)入管理費(fèi)用-工資福利費(fèi)嘛?

樸老師 解答

2020-03-09 13:40

計(jì)入獎(jiǎng)金的哦,也是獎(jiǎng)金

FáN 追問

2020-03-09 13:46

是管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金是嘛?還是制造費(fèi)用啥的?

樸老師 解答

2020-03-09 13:46

計(jì)入管理費(fèi)用獎(jiǎng)金就可以了

FáN 追問

2020-03-09 13:52

好的,還有一個(gè)問題,就是新建廠的時(shí)候我們?cè)显谕饧庸び?萬(wàn)多塊錢,當(dāng)時(shí)沒有掛委托加工之類的賬,現(xiàn)在這筆錢計(jì)入制造費(fèi)用分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品可以嘛?

樸老師 解答

2020-03-09 13:57

那你得先入賬的哦

FáN 追問

2020-03-09 14:03

請(qǐng)問分錄如何寫?

樸老師 解答

2020-03-09 14:06

你先做盤盈入庫(kù)這筆材料

FáN 追問

2020-03-09 14:39

老師麻煩把分錄寫給我看下,謝謝

樸老師 解答

2020-03-09 14:40

借:原材料
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
報(bào)批后:
  借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
  貸:管理費(fèi)用

FáN 追問

2020-03-09 15:01

喔喔,然后呢?

樸老師 解答

2020-03-09 15:03

入了原材料然后按照你平時(shí)的來(lái)做就行了

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直接做分錄就可以了,你現(xiàn)在是哪兩個(gè)科目?余額在借方還是貸方
2020-03-09 13:22:16
你好,對(duì)方是用銀行存款還是現(xiàn)金支付的?
2018-09-17 10:24:06
你好用銀行回單做就可以,沖應(yīng)付
2018-09-17 10:23:34
同學(xué)你好!這個(gè)先記入其他應(yīng)收款 后期取得正確的發(fā)票? ? ?再轉(zhuǎn)入費(fèi)用的哦
2021-10-09 13:20:30
嗯嗯,可以不做賬的哈
2023-04-07 16:00:44
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