提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個體營業(yè)執(zhí)照注銷和注冊有新規(guī)定了嗎 問
你好,現(xiàn)在來說沒有特殊規(guī)定 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

新的公司準備開,現(xiàn)在作其它應收款,貨銀行存款,等公司開了做管理費用-開辦費,待認證進項稅,貨其他應收款,但新廠一年后開,所以現(xiàn)在到另一個賬里把進項稅抵了可以嗎,借:待認證進項稅 貸其它應收款
答: 您好,直接記入待認證進項稅額不就行了嗎?
公司預支錢給行政或者財務用于員工的報銷,這樣怎么做分錄,預給行政時,做借 其他應收款_行政,貸:銀行存款,然后沖銷時是其他員工的報銷單子,借管理費用,貸銀行存款,這樣嗎
答: 你好,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應收款個人-張三90 借:其他應收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
答: 您好,如果您是籌建期,把管理費用的明細科目辦公費換成開辦費就正確了,如果不是籌建期,您的分錄完全正確
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應付薪酬 貸其他應收款和銀行 我沒有計提可以嗎
在上一年從銀行轉(zhuǎn)了一筆錢給法人備注寫著報銷款,借:其他應收款-xx,貸:銀行存款。如果我現(xiàn)在收到他的報銷票據(jù),我可以這樣做嗎?借:管理費用,貸:其他應收款-xx。
你好,老師,我想問一下,中標服務費走管理費用—其他對嗎?保證金共16000,退回3964,服務費12036,借:管理費用—其他12036,借:銀行存款3964,貸:其他應收款—保證金16000?對嗎?
員工要買辦公家具,讓他填了一張借款單,借:其他應收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在買完發(fā)票已回,借:管理費用 貸:其他應收款 這樣做可以嗎?


是西子阿 追問
2020-03-09 12:38
樸老師 解答
2020-03-09 12:44