
老師您好,我是事業(yè)單位的職員,我們要做兩套賬,我想向您咨詢的問題是在做財務(wù)會計賬中,發(fā)生一筆支出,我們做借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:銀行存款,收到一筆收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款,那么我想問的是,這個預收賬款,最終要怎么把他弄平呢。該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 確認收入的時候 結(jié)轉(zhuǎn)預收賬款
老師,我們事業(yè)單位,出租一部分土地,按收付實現(xiàn)制吧,借:銀行存款240萬,貸:經(jīng)營收入-租賃收入240萬吧?還是按權(quán)責發(fā)生制,借:銀行存款240W,貸:預收賬款240W,每個月在預收賬款20W,貸:經(jīng)營收入-租賃收入20W,但是合同是去年8月簽得,要權(quán)責發(fā)生制得話,我之前幾個月分錄怎么寫
答: 同學您好,按您后面權(quán)責發(fā)生制的做法去做即可,先計入預收賬款,然后按月沖銷預收賬款,并攤銷收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,事業(yè)單位購油,先做預付賬款,不開發(fā)票,等消費再開發(fā)票做業(yè)務(wù)活動費用,老師是這樣嗎?
答: 你好,那樣也是可以的

