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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-03-09 08:04

你好!你們月末不盤點嗎?可以按標準成本耗用量按完工數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

小白45 追問

2020-03-09 08:42

沒有盤點

QQ老師 解答

2020-03-09 10:12

你好!那就只可以按標準成本卡標準結(jié)轉(zhuǎn)成本

小白45 追問

2020-03-09 10:57

老師沒有懂,你可以說詳細點嗎?

小白45 追問

2020-03-09 10:57

具體該怎么操作?

QQ老師 解答

2020-03-09 10:59

你好!你們生產(chǎn)產(chǎn)品有沒有標準投料卡?

小白45 追問

2020-03-09 18:48

產(chǎn)品很多,每個產(chǎn)品需要的零件又各不相同,倉庫都是隨意領(lǐng)料,這該怎么成本結(jié)轉(zhuǎn)老師

QQ老師 解答

2020-03-09 18:57

你好!需要打領(lǐng)料單,賬實相符才可以,這是你們需要加強管理的方面。

小白45 追問

2020-03-09 19:04

但是老板說他自己清楚成本,不想再去花人力搞,老師這樣的情況我該怎么吧?

QQ老師 解答

2020-03-09 19:08

你好!按你們行業(yè)毛利率倒擠成本

小白45 追問

2020-03-09 19:10

銷售額是150萬讓后怎么算呢?

QQ老師 解答

2020-03-09 19:24

你好!按你們行業(yè)毛利率乘以收入計算成本

小白45 追問

2020-03-09 19:26

算出來了140萬左右,主要是怎么把這些分配到原材料里

QQ老師 解答

2020-03-09 19:35

你好!按生產(chǎn)得比例分配就可以

小白45 追問

2020-03-09 19:40

好的

QQ老師 解答

2020-03-09 20:20

你好!歡迎下次提問

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你好!你們月末不盤點嗎?可以按標準成本耗用量按完工數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-09 08:04:08
可以歸集 如果業(yè)務(wù)多別亂了可以
2020-06-19 20:50:07
是的,你們是加工了吧?加工了之后進入庫存商品賣出后再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品
2019-08-27 14:02:18
你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
入庫 借;原材料 貸;應付賬款等科目 出庫 借;生成成本 貸;原材料 銷項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要根據(jù)增值稅應納稅額做這個分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-10-26 08:40:02
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