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等待的哈密瓜
于2020-03-07 19:17 發(fā)布 ??1681次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-07 19:27
啟用期間為當年第一期,則初始化無累計借方,累計貸方數(shù)據(jù),期初無需錄入。還有就是最好進行重分類,只使用應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款
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應(yīng)付賬款余額小,預(yù)付賬款余額大,怎樣把應(yīng)付賬款的余額轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款中?幫忙寫下分錄,
答: 你好。是想都用一個科目使用對嗎。應(yīng)付賬款是貸方余額吧
應(yīng)付賬款期初余額錄入錯了怎么辦
答: 別的有沒有問題都沒有,借應(yīng)收 貸未分配利潤,或者是借未分配利潤,貸應(yīng)收
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在錄入應(yīng)付賬款初期余額的時候需要注意哪些問題
答: 注意應(yīng)付賬款的期初余額的借貸方
老師請問我的應(yīng)付賬款借方出現(xiàn)一些余額,就是小數(shù)尾差,怎么調(diào)平分錄怎么寫?
討論
應(yīng)付賬款貸方余額1.12元我做什么分錄調(diào)平呢
暫估應(yīng)付賬款應(yīng)該計入期末余額嗎?
你好,我想問一下應(yīng)付賬款余額為負數(shù),我是否可以做其他品牌的未開票收入充抵?
老師,我付賬款的時候需不需要先做入庫呢?不然月底應(yīng)付賬款都是借方余額呢?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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