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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-07 13:29

你好,需要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費

尊敬的裙子 追問

2020-03-07 13:41

我認為外購原材料用于員工福利,會計分錄應該是 1.計提時  借:管理費用(價+稅) 貸:應付職工薪酬(價+稅)2.發(fā)放時  借:應付職工薪酬  貸:主營業(yè)務收入  貸:應交稅費——應交增值稅     3.結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務成本  貸:原材料

暖暖老師 解答

2020-03-07 13:42

自產(chǎn)的是你的會計分錄的

尊敬的裙子 追問

2020-03-07 13:42

但書上分錄是圖片這樣的,不明白

暖暖老師 解答

2020-03-07 13:43

外購的用于計提福利,進項稅額不可以抵扣的

尊敬的裙子 追問

2020-03-07 13:44

那你不是說外購的也要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?外購的完整會計分錄又是怎么樣的呢

暖暖老師 解答

2020-03-07 13:47

借原材料
應交稅費-進項稅額
貸銀行存款

借生產(chǎn)成本
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸原材料
應交稅費=進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,需要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費
2020-03-07 13:29:07
你好,暫估入庫就可以的
2019-12-19 09:21:03
你好,可以的
2016-07-01 15:31:44
開了發(fā)票就要做成收入了,借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預收不交稅
2019-08-21 09:57:42
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)成本金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
2020-07-05 09:57:17
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