老師你好,我單位是政府下的一個企業(yè),非建筑類企業(yè),政府有幾個項目要建設(shè),項目建設(shè)是由我單位來發(fā)包的,工程款我單位先支付,政府會分10年返還給我們,項目的產(chǎn)權(quán)也是歸政府的,但是建成后我們會有部分的租金收入以及水電管理費支出,想請問老師,前期我們墊付的工程款如何做賬?因為建設(shè)單位是把發(fā)票開給我們的
李秀(sky )
于2020-03-06 18:49 發(fā)布 ??1424次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-03-06 18:52
你好,同學(xué)。
你這里提前墊付的政府10天歸還,同時你會有收入,那么這里的本質(zhì) 就是你借錢出去然后收取利息性質(zhì)的回報。
建設(shè)單位把發(fā)票開給你了。那你這不能作為你的成本費用處理。
你支付時
借 長期應(yīng)收款
貸 銀行存款
分期歸還
借 銀行存款
貸 長期應(yīng)收款
收取相關(guān)的收入
借 銀行存款
貸 其他業(yè)務(wù)收入
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你好,同學(xué)。
你這里提前墊付的政府10天歸還,同時你會有收入,那么這里的本質(zhì) 就是你借錢出去然后收取利息性質(zhì)的回報。
建設(shè)單位把發(fā)票開給你了。那你這不能作為你的成本費用處理。
你支付時
借 長期應(yīng)收款
貸 銀行存款
分期歸還
借 銀行存款
貸 長期應(yīng)收款
收取相關(guān)的收入
借 銀行存款
貸 其他業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 18:52:46

你好,管理費開具利息的發(fā)票內(nèi)容嗎?
2020-05-05 17:08:20

您好,收到管理費用,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。給發(fā)包公司開發(fā)票時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-11-25 10:59:18

這個的話 簡化處理 你們預(yù)收的工程款 作為預(yù)收賬款 等工程結(jié)束了 轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入
同時 他們給你們開票 你們做 主營業(yè)務(wù)成本的哦 這樣 可以支付給他們錢了
2020-04-11 22:14:00

這個沒有辦法,最好稅局發(fā)票計入成本
2018-08-15 16:03:55
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