老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個(gè)要求的 答
所在公司前期財(cái)務(wù)人員頻繁變動(dòng),導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動(dòng)往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報(bào)表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個(gè)體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個(gè)開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請(qǐng)問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

銀行流水期末余額和賬上面對(duì)不上,是什么原因應(yīng)該怎么解決
答: 你好 找下原因。 看下是不是發(fā)生了金額 沒做賬 或者是多做賬 金額不對(duì) 。 你一筆一筆核對(duì) 看下上月對(duì)不對(duì)。 上月對(duì)了本月核對(duì)不上 就著重查本月的流水
老師你好,由于上個(gè)月會(huì)計(jì)做賬的原因?qū)е挛业馁~和銀行流水期末余額不一樣,麻煩你幫我看看如何調(diào)成一一樣,上個(gè)月會(huì)計(jì)多做了一筆48000,導(dǎo)致4月底賬上期末余額是439766.87,而5月初銀行流水期初余額還是487766.87,我要如何調(diào)成與銀行流水一樣40057.44???
答: 你好,請(qǐng)稍等我看下哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額跟流水賬上的余額不相符是什么原因呢
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表可能會(huì)有重分類項(xiàng)目,比如應(yīng)收賬款的貸方余額會(huì)重分類到預(yù)收賬款。

