
19年入賬13-18年的房租發(fā)票,前會計處理方法是 借:以前年度損益 200000 貸:庫存現(xiàn)金200000月度結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:利潤分配—未分配利潤200000貸:以前年度損益200000 這種賬務處理報表勾稽關系不平。請問這種情況要怎么處理這個發(fā)票入賬
答: 是這樣,你這個會計做的是對的,這個分錄是這樣 是會勾稽關系不平,這個不管就可以
老師:代理記賬,15年的暫估的原材料已入庫并完工,16年4月份取得原材料數(shù)量少了10KG,金額少了100元,我的財務處理:紅回原來的憑證,再把原材料相差的部分轉(zhuǎn)出到以前年度損益(借:以前年度損益調(diào)整 100,貸:原材料:100 借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整) 這樣會計處理對嗎?
答: 紅沖原憑證后,再按發(fā)票金額重新入賬就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司12年注冊,19年開始運營,19年之前的費用是通過以前年度損益調(diào)整科目和利潤分配~未分配利潤核算的,今年發(fā)現(xiàn)以上科目金額多計,該怎么做賬務處理
答: 你好,同學。 多計,那你現(xiàn)在用相反分錄沖銷多計部分處理


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2020-03-05 19:08
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2020-03-05 19:11
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