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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-05 15:03

你好 那你就先去理清楚之前的錯誤情況  把正確的調(diào)整過來。 然后一起來結(jié)轉(zhuǎn) 補做就行了。

WY努力的你 追問

2020-03-05 15:08

以前的很多年已經(jīng)無從查起了

meizi老師 解答

2020-03-05 15:11

你好 那你要知道為什么有余額你才好結(jié)轉(zhuǎn)的。 不然都不知道原因無法修改的 調(diào)整的

WY努力的你 追問

2020-03-05 15:14

按記帳錯誤處理呢

meizi老師 解答

2020-03-05 15:17

你好   你是稅務(wù)帳 那你也得知道哪里錯誤了。 你直接向沖平科目 也得有原因的。  你直接沖了。 到時稅局問你  是多繳納了少繳納  會懷疑你們做賬的真實性的。

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您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
實際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時就做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費下的明細科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
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