您好老師,公司以前的會計沒有每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完后未交增值稅借方有余額,但實際上是沒有的,應(yīng)該是個錯誤,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個未交增值稅的借方余額轉(zhuǎn)掉呢?
WY努力的你
于2020-03-05 15:03 發(fā)布 ??708次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-05 15:03
你好 那你就先去理清楚之前的錯誤情況 把正確的調(diào)整過來。 然后一起來結(jié)轉(zhuǎn) 補做就行了。
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您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

實際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時就做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費下的明細科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00

不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。
是的。
2017-04-22 13:34:29

你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
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WY努力的你 追問
2020-03-05 15:08
meizi老師 解答
2020-03-05 15:11
WY努力的你 追問
2020-03-05 15:14
meizi老師 解答
2020-03-05 15:17