
老師,計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)接受捐贈(zèng)取得的增值稅專票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
答: 您好 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)接受捐贈(zèng)取得的增值稅專票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入包括了增值稅
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項(xiàng)票總額23149.2,進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69,本月該交多少增值稅
答: 你們是什么行業(yè)適用的稅率是多少 計(jì)算過(guò)程是這樣的 28100/(1+稅率)*稅率- 進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利稅總額=利潤(rùn)總額+應(yīng)交增值稅+稅金及附加這個(gè)應(yīng)交增值稅是應(yīng)交增值稅的消項(xiàng)額嗎?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)交增值稅,是銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?


曉帆 追問(wèn)
2020-03-05 14:15
bamboo老師 解答
2020-03-05 14:17