
請(qǐng)問(wèn)我1月收到一張管理費(fèi)用的專用發(fā)票,當(dāng)月貸方用現(xiàn)金走掉了,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這筆錢是2月份才在銀行賬上轉(zhuǎn)過(guò)去的,這下怎么做賬才能做對(duì)啊
答: 你好,借現(xiàn)金貸銀行這樣更正
我有一筆管理費(fèi)用,銀行轉(zhuǎn)賬的,這個(gè)月支付,但是發(fā)票要下個(gè)月才開(kāi)過(guò)來(lái),我應(yīng)該怎么記帳呢!
答: 借預(yù)付貸銀存 發(fā)票來(lái)了做費(fèi)用沖預(yù)付
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我去年12月份的時(shí)候沒(méi)收到費(fèi)用發(fā)票做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 這筆金額的發(fā)票今年 1月份才收到該怎么處理?以前的分錄還用調(diào)整嗎
答: 如果金額是一樣的 不需要調(diào)整


土豆君 追問(wèn)
2020-03-05 11:00
玲老師 解答
2020-03-05 11:01