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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-03-04 21:59

您好,既然你們之前是兩家公司做一起的內(nèi)賬,那你們肯定是分開做了外賬的對吧,可以用外賬期初數(shù)據(jù)作為兩家公司的期初數(shù)據(jù),謝謝

江城 追問

2020-03-04 22:01

是分開做外帳了,等于是把兩家拆分開。我能把之前的那套內(nèi)帳保留下來接著做嗎?拆分出來的那家公司再用外帳數(shù)據(jù)做期初可行?

縈縈老師 解答

2020-03-04 22:04

您好,也可以的,因?yàn)閮?nèi)賬本來就是公司自己設(shè)置的,數(shù)據(jù)的來源以及數(shù)據(jù)的歸集都是根據(jù)公司自己的需要來的。

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您好,既然你們之前是兩家公司做一起的內(nèi)賬,那你們肯定是分開做了外賬的對吧,可以用外賬期初數(shù)據(jù)作為兩家公司的期初數(shù)據(jù),謝謝
2020-03-04 21:59:36
建賬的話,把科目余額表整出來 資產(chǎn)方面,現(xiàn)金,銀行、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn) 負(fù)債方面,應(yīng)付賬款,應(yīng)付工資 權(quán)益方面,實(shí)收資本、未分配利潤 把這些科目余額放到資產(chǎn)負(fù)債表上,借貸相等。 之后就按正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理就行了
2019-06-17 17:19:34
您好,如果您是一般納稅人借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,
2020-08-01 15:53:21
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,出具報(bào)表就是了
2019-07-31 13:14:55
你好 內(nèi)賬沒有規(guī)定 按老板的意思 做就可以 一般是整理單據(jù) 出數(shù)據(jù)
2019-11-14 12:52:45
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