
老師,之前我們的外賬做的模具分錄是 借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款 然后再是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款正常的外賬應(yīng)該要入固定資產(chǎn),然后再折舊是嗎,
答: 你的模具是用來出售的嗎?還是?
請(qǐng)問企業(yè)中途建賬,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,庫存商品,固定資產(chǎn)怎樣做分錄?
答: 你好;? 你只有這些數(shù)據(jù)嗎; 你應(yīng)交稅費(fèi); 實(shí)收資本 ;這些都沒有數(shù)據(jù)的話; 你先錄入累計(jì)發(fā)生金額和期末數(shù)據(jù); 看是否試算平衡?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
中途建內(nèi)賬,期初銀行存款、應(yīng)收、其他應(yīng)付、庫存商品、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本都錄進(jìn)去了,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么調(diào)?
答: 同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡


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2020-03-04 19:02
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2020-03-04 19:06
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2020-03-05 10:04
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2020-03-05 18:40