
增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及申報(bào)稅后的分錄問題
答: 借 管理費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=負(fù)數(shù) 這種情況下增值稅申報(bào)時(shí)可以0申報(bào)嗎?還有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做?
答: 你好,這種情況是不需要繳納增值稅的 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
免增值稅企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額這塊怎么處理賬務(wù)?怎么做分錄 申報(bào)增值稅怎么報(bào)
答: 你好,同學(xué)。 這部分計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額

