国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-04 16:10

你好,借 原材料  貸 銀行存款

追問

2020-03-04 16:12

老師,是裝修辦公室的材料,領(lǐng)用了材料。

紫藤老師 解答

2020-03-04 16:13

借 在建工程  貸 原材料

追問

2020-03-04 16:16

完成后,轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷嗎?是次月開始攤的嗎?謝謝。攤銷費(fèi),稅法角度是可以一次轉(zhuǎn)到損益的嗎?

紫藤老師 解答

2020-03-04 16:16

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 原材料,按月攤銷

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借 原材料 貸 銀行存款
2020-03-04 16:10:48
你好 先將改造的辦公樓轉(zhuǎn)出 借:在建工程(原值-折舊) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (原值) 2、發(fā)生更新改造的一切費(fèi)用支出 借:在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款、應(yīng)付工資等科目 3、改造完工,交付使用 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 4、在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的下月,開始計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊
2019-08-21 10:29:36
你好,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金
2016-12-13 17:41:30
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用一辦公費(fèi) 貸,銀行存款等;
2022-03-23 18:12:36
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)科目下核算。
2020-06-03 14:04:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...