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L.
于2016-05-03 14:49 發(fā)布 ??1096次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-05-03 14:50
實際銷售額是368443.63
L. 追問
2016-05-03 14:58
這個合同是一開始和地稅簽訂的么?
宋生老師 解答
2016-05-03 14:54
您好!印花稅是按合同金額,如果合同金額是含稅就用含稅計算,合同不含稅就按不含稅計算。沒有合同的,從高計算。
2016-05-03 19:12
您好!如果您是跟地稅簽訂的合同就是地稅的。如果是跟其他客戶簽訂的合同,就按跟其他客戶簽的合同金額。
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不開票收入需要報印花稅嗎?按含稅銷售額還是不含稅銷售額報?
答: 不開票的收入也是需要申報印花稅的,因為已經(jīng)確認(rèn)了收入,按含稅的收入進(jìn)行申報印花稅。
請問印花稅是不含稅銷售額來算的嗎?
答: 你好 合同上把稅分開寫的就是不含稅的金額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
水利基金和印花稅的扣稅依據(jù)是 含稅銷售額還是不含稅銷售額 ?
答: 水利基金是不含稅銷售額。 印花稅是購銷金額,指含稅
老師,印花稅可以填不含稅銷售額嗎?
討論
老師印花稅是含稅還是不含稅銷售額啊
老師,請問我們公司這個月未開票不含稅銷售額是40000,報印花稅應(yīng)該報多少
老師,印花稅使用不含稅銷售額去×0.45/0.03%么?
商貿(mào)行業(yè)印花稅我同事說用不含稅銷售額乘0.4再乘萬分之3,這樣算對嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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L. 追問
2016-05-03 14:58
宋生老師 解答
2016-05-03 14:54
宋生老師 解答
2016-05-03 19:12