應(yīng)交稅費(fèi)下面明細(xì)科目銷項稅額有0.07的差異,這一筆如果直接調(diào)整,請問要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
雪雪
于2020-03-04 09:48 發(fā)布 ??995次瀏覽
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玲老師
職稱: 會計師
2020-03-04 09:51
是尾錯原因就記營業(yè)外收支科目
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都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-08-05 14:54:28

是尾錯原因就記營業(yè)外收支科目
2020-03-04 09:51:17

1、因為沒有取得增值稅專用發(fā)票,所以通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額科目核算,只有取得增值稅專用發(fā)票才能通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目核算。
2、取得專用發(fā)票后需要沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款
3、銷項稅額小于進(jìn)項稅額不用編制分錄。
4、銷項稅額大于進(jìn)項稅額需要編制如下分錄(金額是銷項稅額減去進(jìn)項稅額的差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-08-28 10:46:26

你好,內(nèi)賬繳納增值稅可以這樣做分錄
借;稅金及附加——增值稅
貸;銀行存款
2019-05-13 20:30:36

您好 內(nèi)賬你可以不價稅分離,
2018-12-10 21:13:28
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雪雪 追問
2020-03-04 09:58
玲老師 解答
2020-03-04 10:05
雪雪 追問
2020-03-04 10:22
玲老師 解答
2020-03-04 10:25