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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-04 09:51

是尾錯原因就記營業(yè)外收支科目

雪雪 追問

2020-03-04 09:58

老師,請問為什么不能直接計入財務(wù)費(fèi)用里面呢,感覺不理解

玲老師 解答

2020-03-04 10:05

財務(wù)費(fèi)用是手續(xù)費(fèi)匯兌損益,現(xiàn)金折扣等,所以不記財務(wù)費(fèi)用

雪雪 追問

2020-03-04 10:22

如果銷項稅額的差異在貸方余額,應(yīng)該計入營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出呢

玲老師 解答

2020-03-04 10:25

多交了營業(yè)外支出,少交了記營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-08-05 14:54:28
是尾錯原因就記營業(yè)外收支科目
2020-03-04 09:51:17
1、因為沒有取得增值稅專用發(fā)票,所以通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額科目核算,只有取得增值稅專用發(fā)票才能通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目核算。 2、取得專用發(fā)票后需要沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款 3、銷項稅額小于進(jìn)項稅額不用編制分錄。 4、銷項稅額大于進(jìn)項稅額需要編制如下分錄(金額是銷項稅額減去進(jìn)項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-08-28 10:46:26
你好,內(nèi)賬繳納增值稅可以這樣做分錄 借;稅金及附加——增值稅 貸;銀行存款
2019-05-13 20:30:36
您好 內(nèi)賬你可以不價稅分離,
2018-12-10 21:13:28
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