
老師,我們公司沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)收賬款為負數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 應(yīng)收賬款為負 重分類到預(yù)收 預(yù)收預(yù)付是基本科目 如果你沒有 可以增加,如果不想增加 只能在應(yīng)收負數(shù)顯示
把之前月份已經(jīng)記入“應(yīng)收賬款”的,在該月份調(diào)整到“預(yù)付賬款”,了不可以這樣記:貸:應(yīng)收賬款 -3600貸:預(yù)付賬款 3600
答: 可以,你沖掉之前就可以,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收賬款在貸方,預(yù)收賬款在貸方,怎么調(diào)整到應(yīng)收應(yīng)付賬款
答: 借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)付賬款


Miss.橙 追問
2020-03-04 09:44
軼塵老師 解答
2020-03-04 09:53
Miss.橙 追問
2020-03-04 10:13
軼塵老師 解答
2020-03-04 10:23