国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-03-03 10:54

你好,手工賬就需要登記的哦

小南瓜1031 追問

2020-03-03 10:56

嗯,好的,老師我的應(yīng)付職工薪酬老師負(fù)數(shù),怎么回事呢?

樸老師 解答

2020-03-03 10:59

你這個是不是多計(jì)提了,發(fā)的比計(jì)提的少

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:00

我這個月沖銷上個月多計(jì)提的,月底就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),怎么回事呢

樸老師 解答

2020-03-03 11:04

你多沖了的原因哦

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:05

那要怎么做才會平呢?

樸老師 解答

2020-03-03 11:07

把負(fù)數(shù)金額的對應(yīng)的沖了

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:08

怎么沖銷呢?分錄怎么做呢?

樸老師 解答

2020-03-03 11:12

你現(xiàn)在貸應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))余額?

樸老師 解答

2020-03-03 11:13

做補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會計(jì)分錄。

借:銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:13

是的,貸方負(fù)數(shù)

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:15

直接在本月做是嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

樸老師 解答

2020-03-03 11:22

不用,直接在這個月做就可以了,你計(jì)提工資的時候多計(jì)提就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,計(jì)提工資時候登記的賬本,也是總賬或者明細(xì)賬來登錄的,根據(jù)匯總表登記總賬,根據(jù)憑證登記明細(xì)賬。
2019-03-17 10:55:51
你好,手工賬就需要登記的哦
2020-03-03 10:54:28
借貸方向不一樣 登兩次也是不同的
2019-12-10 15:42:07
你好,計(jì)提是貸方,發(fā)放是借方
2017-05-11 16:07:46
你好,是的,工資表就可以的
2020-07-10 16:15:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...