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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-03 10:01

你好   借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)

借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整

借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

lzy 追問

2020-03-03 10:17

應(yīng)付賬款?

meizi老師 解答

2020-03-03 10:20

你好  你是銷售出去 ; 等下 :  借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)收賬款 或者銀行存款    借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整

借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整   這個(gè)看你當(dāng)時(shí)借方做的什么科目  現(xiàn)在對于貸方做什么就行了。

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你好 借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款) 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-03 10:01:10
直接紅沖你的銷售分錄就可以了
2020-03-03 09:24:27
(1)借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)沖減成本: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2016-01-28 16:47:25
退回來的做退貨處理,新發(fā)的做出庫處理
2017-01-19 14:28:31
您好,那就需要沖減去年的銷售收入和銷售成本,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),借 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸 庫存商品負(fù)數(shù),然后再把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。
2019-08-17 11:24:03
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