国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-03-02 23:24

什么原因早確認(rèn)收入了

seven 追問

2020-03-02 23:26

按照集團(tuán)規(guī)定,必須計(jì)提當(dāng)月服務(wù)費(fèi),但是合同明確規(guī)定次月考核然后確認(rèn)服務(wù)費(fèi),

seven 追問

2020-03-02 23:27

這樣的話,我們總會(huì)有時(shí)間差,在當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款,沒有計(jì)提增值稅,這樣對嗎

郭老師 解答

2020-03-02 23:30

你沒有做收入
這個(gè)是成本的

seven 追問

2020-03-02 23:31

對不起,老師打錯(cuò)了,是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2020-03-02 23:34

納稅義務(wù)還沒發(fā)生事嗎
那你們這個(gè)服務(wù)費(fèi)是按月收
當(dāng)月應(yīng)該做當(dāng)月的收入

seven 追問

2020-03-02 23:36

按照合同約定的,次月考核核定金額,撥付服務(wù)費(fèi),所以稅務(wù)機(jī)關(guān)給我核定的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為次月,但是集團(tuán)的會(huì)計(jì)收入確定時(shí)間是當(dāng)月提供服務(wù)的時(shí)候

郭老師 解答

2020-03-02 23:39

那你們可以那么做的

seven 追問

2020-03-02 23:39

怎樣做

郭老師 解答

2020-03-02 23:41

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)

seven 追問

2020-03-02 23:41

我現(xiàn)在是當(dāng)月會(huì)計(jì)確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,不考慮增值稅的事情,次月納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)候,根據(jù)發(fā)票金額,借應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額

seven 追問

2020-03-02 23:41

必須通過代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是嗎?

seven 追問

2020-03-02 23:42

以前的一直沒通過代轉(zhuǎn)銷項(xiàng),這樣還需要改賬嗎

郭老師 解答

2020-03-02 23:44

建議
要不你的應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入有一個(gè)不對的

seven 追問

2020-03-02 23:45

我們當(dāng)月計(jì)提收入本來也是不準(zhǔn)確的,因?yàn)椴恢谰唧w金額,所以都是少計(jì)提入賬

seven 追問

2020-03-02 23:45

比如次月知道是1700萬,但是當(dāng)月的時(shí)候,我們都是計(jì)提1000萬

郭老師 解答

2020-03-02 23:49

那 你就那么做吧

seven 追問

2020-03-02 23:52

不需要改以前的賬務(wù),沒有影響是吧!以后記得寫上就好是吧!還有老師,我還有一個(gè)問題,第一個(gè)是增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)必須做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?我每月因?yàn)橛辛舻最~度,都沒做賬務(wù)處理,這樣是正確的嗎?

郭老師 解答

2020-03-02 23:52

是的
不用
可以年末做

seven 追問

2020-03-02 23:53

那年末也沒做,年初坐上可以嗎

seven 追問

2020-03-02 23:55

還有就是哪天沒有留底額度了,得繳納增值稅了,是不是就必須做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

郭老師 解答

2020-03-03 00:21

最好年末做
要不你核對也不好核對

seven 追問

2020-03-03 00:22

還有就是哪天沒有留底額度了,得繳納增值稅了,是不是就必須做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

郭老師 解答

2020-03-03 00:27

沒有這個(gè)規(guī)定的
一般都是年末或者月末的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
什么原因早確認(rèn)收入了
2020-03-02 23:24:58
你好,沒收款前分錄 借; 發(fā)出商品 100 貸:庫存商品 100
2017-09-28 12:48:36
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-10-22 09:36:12
同學(xué)你好 你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-03-12 10:31:24
你好,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整39,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅39*13%
2021-03-12 10:34:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...