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maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-02 17:11

是的,需要勾選退稅下面去操作這個(gè),

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是的,需要勾選退稅下面去操作這個(gè),
2020-03-02 17:11:10
你好,發(fā)票只能認(rèn)證一次的哦
2019-12-30 11:58:52
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票收到也是認(rèn)證不抵扣的 那用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果用怎么轉(zhuǎn)?我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)候就要轉(zhuǎn) 還是這個(gè)月在開票軟件中寫了紅字申請(qǐng)對(duì)方重開后下個(gè)月報(bào)稅時(shí)候在做處理?
2018-06-08 11:01:40
您好!根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào))第五條規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)出口貨物免退稅的申報(bào)   (一)申報(bào)程序和期限   企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的“免稅貨物銷售額”欄。   企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。   ……   第十四條規(guī)定:本辦法第四、五、六、七條中關(guān)于退(免)稅申報(bào)期限的規(guī)定,第九條第(二)項(xiàng)第三款的出口貨物的免稅申報(bào)期限的規(guī)定,以及第十條第(一)項(xiàng)中關(guān)于申請(qǐng)開具代理出口貨物證明期限的規(guī)定,自2011年1月1日起開始執(zhí)行?!?  根據(jù)上述規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)2012年6月份出口的商品,適用于國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)文件中規(guī)定的外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅的申報(bào)期限——企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。
2017-06-14 21:10:52
進(jìn)項(xiàng)稅額按照出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明所列的“可抵扣稅額”填寫在增值稅納稅申報(bào)表附表二第11欄“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”處, 然后在附表二第28欄“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-按照稅法規(guī)定不允許抵扣”減去該進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-02-24 12:12:58
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