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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-02 16:21

那你收入你就計入了那個月分  實際是哪個月份的

寶藏 追問

2020-03-02 16:23

實際是19年的工程款,在今年收入

馬老師 解答

2020-03-02 16:24

你們做工程收入的科目是怎么做的呢?

寶藏 追問

2020-03-02 16:25

內(nèi)賬,直接做收入

馬老師 解答

2020-03-02 16:26

那就是可以直接反結賬到2019年然后補做上在結賬

寶藏 追問

2020-03-02 16:29

19年沒有做內(nèi)賬,今年1月份才開始建賬

馬老師 解答

2020-03-02 16:33

那你就直接做在2020年吧我覺得 摘要寫清是2019年的

寶藏 追問

2020-03-02 16:33

分不開么?

馬老師 解答

2020-03-02 16:37

你非要分 你也只能把這作為你2020年建賬的期初數(shù) 你盤清楚截止到建賬前資產(chǎn)是多少 負債是都是  所有者權益是多少  最終資產(chǎn)等于負債+所有者權益平衡以后用這些數(shù)據(jù)作為建賬期初數(shù) 然后開始建賬 這部分就在期初數(shù)體現(xiàn)了

寶藏 追問

2020-03-02 16:49

嗯嗯,好吧,老師有什么建議么?

馬老師 解答

2020-03-02 16:53

我上面的兩種都是建議 在沒其他的

寶藏 追問

2020-03-02 16:56

好謝謝

馬老師 解答

2020-03-02 16:57

不客氣的 麻煩給老師五星好評謝謝

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相關問題討論
那你收入你就計入了那個月分 實際是哪個月份的
2020-03-02 16:21:45
你好,今年補做收入分錄 借;相關科目,貸;以前年度損益調(diào)整—某某收入
2020-07-01 17:28:40
直接按今年的發(fā)票,直接沖減收入和成本處理即可。
2018-11-03 17:34:45
均通過以前年度損益調(diào)整,收入記貸方,滯納金記借方
2019-06-27 20:00:27
你好,期初數(shù)是不能調(diào)整的
2017-04-07 17:11:36
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