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小宅
于2020-03-02 14:58 發(fā)布 ??4429次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2020-03-02 14:59
你好,你是沒有一部分沒退稅嗎?
小宅 追問
2020-03-02 15:02
你好老師 我是在學(xué)習(xí) 注會 稅法 增值稅留抵稅額退稅知識點,老師講的說退稅只是退增量留抵稅額憑票抵扣部分的百分之六十,所以有點疑問,那沒有退的留抵稅額是下期繼續(xù)抵扣嗎
小惑老師 解答
2020-03-02 15:07
是的,您的理解是正確的,沒有退稅部分,可以繼續(xù)抵扣下期
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你好 老師 我想問一下增值稅期末留抵稅額退稅剩余未退部分怎么辦了,下期還可以抵扣的嗎
答: 你好,你是沒有一部分沒退稅嗎?
這個期末留抵稅額20萬就是說明我們還有20萬可以進(jìn)行抵扣,不用單獨再交錢了是吧
答: 你好,是的,直至抵扣完了才涉及繳納稅款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進(jìn)項留 抵情況的填寫??
期末留抵稅額789.54元,下月抵扣怎么在附表二里填寫?
討論
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進(jìn)項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
老師,現(xiàn)在期末留抵稅額 是即退的嗎?
老師期末留抵稅額做不做分錄呢
期末留抵稅額要反應(yīng)在賬里么?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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小宅 追問
2020-03-02 15:02
小惑老師 解答
2020-03-02 15:07