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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-02 12:33

您好
是的 把上個月的無票收入分錄紅沖 然后根據(jù)開票的金額再寫藍字分錄

彤彤 追問

2020-03-02 12:36

上個月的沖了,那這個月收入就有上個月的3840了對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:37

這個月收入就是您藍字發(fā)票的銷售額減去紅沖的銷售額

彤彤 追問

2020-03-02 12:44

在沖的分錄里我不用計應交稅費多少錢吧!就直接沖收入3840,這個月收回來錢了,沖的時候是沖銀行還是沖應收

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:44

您做無票收入的時候有沒有體現(xiàn)稅金?

彤彤 追問

2020-03-02 12:46

是最后所有無票收入一起算的稅金

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:46

那紅沖的時候不體現(xiàn)稅金
這個月收回款項 沖應收賬款
借:銀行存款
貸:應收賬款

彤彤 追問

2020-03-02 12:49

收回款項我做了借銀行存款3840貸應收賬款3840 紅沖是借主營業(yè)務收入3840貸銀行存款3840嗎

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:51

紅沖
借:應收賬款 -3840
貸:主營業(yè)務收入 -3840

彤彤 追問

2020-03-02 12:58

上個月開了發(fā)票2000但是沒做收入這個月做的收入要怎么做

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:59

把分錄補做到這個月就好了
借:應收賬款(銀行存款)
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

彤彤 追問

2020-03-02 13:01

上個月開票做了有票稅金,這個月做收入的話就是無票收入了,也要計算稅金的

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:02

不太明白您的意思
上個月開具了發(fā)票 您到底有沒有做賬務處理寫分錄

彤彤 追問

2020-03-02 13:03

上個月沒做賬務處理但是做稅金了

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:03

您稅金分錄怎么寫的

彤彤 追問

2020-03-02 13:08

借稅金及附加貸應交稅費

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:09

這個只是附加稅啊 沒有增值稅 還應該有增值稅 就是我上面那樣寫分錄

彤彤 追問

2020-03-02 13:15

做的借應交稅費-應交增值稅貸應交稅費-未交增值稅

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:16

這個是稅金一增一減 沒有增加應交稅費總的金額

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相關問題討論
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,按完工百分比確認收入和成本,借工程施工--合同成本,主營業(yè)務成本,貸主營業(yè)務收入
2021-03-13 16:25:44
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數(shù)
2020-05-31 20:50:41
您好,直接沖減去年做的無票收入的分錄
2019-12-19 16:17:57
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