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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-01 17:33

你好,可以這樣處理的,
收到理賠款可以直接這樣
借:銀行存款

貸: 待處理財產(chǎn)損益

倩倩 追問

2020-03-01 17:35

如果這樣就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?

莊老師 解答

2020-03-01 17:36

你好,你一開始沒有做這樣分錄,借其他應(yīng)收款,

倩倩 追問

2020-03-01 17:44

1.收到理賠款的時候,借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-理賠款
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:其他應(yīng)收款-理賠款
貸:待處理財產(chǎn)損益
2.收到理賠款的時候,借:銀行存款
貸:待處理財產(chǎn)損益
老師:這兩種會計分錄哪一種適合一點(diǎn)

莊老師 解答

2020-03-01 18:21

你好,這個更簡單一點(diǎn),
2.收到理賠款的時候,借:銀行存款
貸:待處理財產(chǎn)損益,

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你好,可以這樣處理的, 收到理賠款可以直接這樣 借:銀行存款 貸: 待處理財產(chǎn)損益
2020-03-01 17:33:39
同學(xué),你好 合并成一個 借:原材料 其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸:基本生產(chǎn)成本
2024-11-20 18:49:11
您好 請問損壞的物品計入的什么會計科目
2020-08-19 18:09:56
您好,100+13-2-110=1,1就是實際虧損的,計入管理費(fèi)用
2019-12-14 20:51:14
因為你需要最后到利潤表里面
2019-12-04 19:55:01
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