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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-01 13:52

如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話,是這樣的。因?yàn)閭€(gè)人獨(dú)資企業(yè),是沒(méi)有獨(dú)立法人的。當(dāng)然,形成的債務(wù)什么的,他也需要以自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn),承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的(這一點(diǎn),和正式的公司不同哦)

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 14:06

老師,那么提現(xiàn)金,老板說(shuō)直接提到個(gè)人賬戶上,用轉(zhuǎn)賬記錄做賬行么?

許老師 解答

2020-03-01 14:08

這個(gè)是可以的   沒(méi)有問(wèn)題哦

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 14:11

老師,請(qǐng)教一下買的財(cái)務(wù)軟件6000元,做固定資產(chǎn)么?發(fā)票是普票?請(qǐng)問(wèn)老師怎么做分錄?

許老師 解答

2020-03-01 14:13

財(cái)務(wù)軟件的話,做到無(wú)形資產(chǎn),就可以了。
借:無(wú)形資產(chǎn)   6000   貸:銀行存款   6000

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 14:15

老師,無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷?相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)呀哪個(gè)科目?

許老師 解答

2020-03-01 14:20

攤銷的話,是辦公用的,記入管理費(fèi)用。
借:管理費(fèi)用    貸:累計(jì)攤銷

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 14:28

老師,管理費(fèi)用二級(jí)科目是攤銷呢還是辦公費(fèi)呀?

許老師 解答

2020-03-01 14:31

這個(gè)二級(jí)科目的話,應(yīng)該是辦公費(fèi)哦

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 14:36

老師,還有一個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下,有兩種情況加工:一是帶原材料是不銹鋼板子加工的,二是什么沒(méi)給人家,材料全是對(duì)方的,請(qǐng)問(wèn)老師這兩種分錄怎么寫(xiě)?請(qǐng)老師寫(xiě)一下好么?

許老師 解答

2020-03-01 14:50

你這個(gè)要寫(xiě)好長(zhǎng),還有其他同學(xué)要問(wèn)。盡量一次就一個(gè)問(wèn)題問(wèn)哈,好吧,不好意思

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 15:06

老師,麻煩你寫(xiě)一下,下次不再寫(xiě)怎么多行么?

許老師 解答

2020-03-01 15:18

當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時(shí):可以不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。
實(shí)際加工時(shí):借:生產(chǎn)成本   貸:原材料 等   
  完工入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品--受托加工完工商品   貸:生產(chǎn)成本
交付完工物資時(shí):  借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫(kù)存商品--受托加工完工產(chǎn)品

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-01 15:25

好的,謝謝老師!

許老師 解答

2020-03-01 15:36

不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng)。

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如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話,是這樣的。因?yàn)閭€(gè)人獨(dú)資企業(yè),是沒(méi)有獨(dú)立法人的。當(dāng)然,形成的債務(wù)什么的,他也需要以自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn),承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的(這一點(diǎn),和正式的公司不同哦)
2020-03-01 13:52:20
你好 請(qǐng)問(wèn)這是什么錢 呢?
2019-05-16 15:58:09
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2015-10-11 17:07:28
不可以的,提現(xiàn)一般只能通過(guò)支票提現(xiàn)的,轉(zhuǎn)入老板的個(gè)人賬戶一般做“還款”
2016-04-29 19:21:29
您好 是以現(xiàn)金體現(xiàn)比較合適 如果金額比較大的話 就用其他應(yīng)收款科目
2020-11-19 13:38:02
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