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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-01 13:01

你好,以前年度沒有做,這個沒法調出年初的余額的,只能現(xiàn)在開始鍵

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 13:08

那怎么建,第一個月月末盤盈嗎?

王晶老師 解答

2020-03-01 13:09

恩恩。盤一下庫存里面的貨物做盤盈

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 13:14

好的,像這種情況那盤盈怎么做分錄呢?

王晶老師 解答

2020-03-01 13:15

盤盈:
借:庫存商品
  貸:待處理財產損溢
落實后
借:待處理財產損溢
  貸:管理費用

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 17:30

如果不做待處理呢,做營業(yè)外收入行嗎?

王晶老師 解答

2020-03-01 17:48

做收入,一般不這樣做的

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 17:51

我們主要是盤盈,畢竟待處理財產損益到最后還要再處理。。。這個怎么處理

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 17:53

盤盈的原因也是因為歷史沒做庫存的原因

王晶老師 解答

2020-03-01 18:42

這個貸處理最后轉入管理費用了嘛

王晶老師 解答

2020-03-01 18:42

這個貸處理最后轉入管理費用了嘛

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 19:18

沒有,最后可以怎么轉呢?

王晶老師 解答

2020-03-01 20:25

轉入管理費用就可以了

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相關問題討論
你好,以前年度沒有做,這個沒法調出年初的余額的,只能現(xiàn)在開始鍵
2020-03-01 13:01:39
你好,那你要做了分錄成為正數(shù)才可以的
2020-02-24 16:35:03
你們是小企業(yè)會計準則,還是用的企業(yè)會計準則?應收應付不得隨意沖平啊。首先要列出應收應付清單,發(fā)給業(yè)務部門催收應收款。至于應付應當請示領導是否要付。如果應收收不回要沖掉,也要請求領導。小企業(yè)會計準則直接做管理費用或者資產減值損失。企業(yè)會計準則還要通過壞賬準備核銷。
2017-04-22 16:29:36
你好,是不是結轉成本錯誤了,多結轉了成本導致期末余額負數(shù)
2019-05-14 09:20:16
你好,同學。 你現(xiàn)在是用你給你的相關余額作為期初建賬處理,然后再查為什么會不一樣,后面用分錄調整不一樣的差額部分的
2020-05-31 16:01:06
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