老師,你好,工資屬于增值稅進(jìn)項(xiàng)部分嗎?增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)具體包括什么?老師可以舉幾個例子嗎?我是小白,謝謝老師
女俠琪琪
于2020-02-29 21:57 發(fā)布 ??2821次瀏覽
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雷蕾老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-02-29 22:14
不屬于哦,增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)說的是有開票的行為,比如我本期銷售商品不含稅價(jià)100,那這個時(shí)候我銷售的商品就要繳納100*13%=13的銷項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)是我采購了原材料50萬,其中增值稅50*13。這是屬于進(jìn)項(xiàng)稅。
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不屬于哦,增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)說的是有開票的行為,比如我本期銷售商品不含稅價(jià)100,那這個時(shí)候我銷售的商品就要繳納100*13%=13的銷項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)是我采購了原材料50萬,其中增值稅50*13。這是屬于進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-02-29 22:14:02

你好同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)稅的意思是購買商品時(shí)對方開發(fā)票給你的里面的稅,你以后交稅可以扣這部分的
銷項(xiàng)稅是你賣東西時(shí)別人給你的錢,你要交13%給稅務(wù)局,而你可以扣掉進(jìn)項(xiàng)的部分交給稅務(wù)就好了。
2019-06-22 17:44:09

你好,比如你的進(jìn)項(xiàng)是100,允許加計(jì)扣除率10%,你這個月可以多抵扣100乘以10%。
分錄計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入10
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除10
2021-10-11 09:08:26

你好 比如進(jìn)項(xiàng)稅80元 銷項(xiàng)稅100元 那么繳納增值稅20元 ;你做 :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額80
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅100
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅20貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅20
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅20貸:銀行存款20
2020-04-30 16:21:09

處理的鏈接和案例我發(fā)群里你去看下
2019-04-20 16:22:06
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