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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-29 16:15

那么是做相反的分錄
借:應付賬款
貸:應收賬款
如果有差額,建議你放到未分配利潤里面去

咦呦?? 追問

2020-02-29 17:35

有差額,還挺多,有些工地的應收余額比實際多, 有些就少了

王超老師 解答

2020-02-29 17:46

是的,這些差額是需要找原因的,如果找的到,是放到對應的科目里面,如果找不到,只能去調(diào)整未分配利潤了

咦呦?? 追問

2020-02-29 18:13

老師,請問那些比實際多的具體怎么調(diào)呀

王超老師 解答

2020-02-29 18:22

一樣的,先調(diào)整應收賬款和應付賬款,差額部分調(diào)整未分配利潤

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相關問題討論
你好! 可以把應付賬款統(tǒng)一結轉到應收賬款 借應付賬款 貸應收賬款
2022-01-24 19:29:45
你好,是的,科目合并下。 應收賬款余額是-10000,相當于多收10000,應付10000。 應付賬款余額是-8000,相當于多付,應收8000,兩個科目合并后,應付2000。
2021-12-23 10:33:49
你好,借銀行存款貸應付賬款做這個。
2021-11-02 10:05:34
您好 借:應付賬款 貸:應收賬款
2019-10-27 09:01:22
你好,對于同一家公司,可以使用一個科目的。
2019-09-20 14:46:59
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