
老師您好,請(qǐng)教一下:2018年結(jié)轉(zhuǎn)到2019年的財(cái)政撥款,2019年年初記在財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目,若已在2019年全部支出,請(qǐng)問(wèn)2019年年末應(yīng)沖銷該科目年初數(shù)嗎?如何做分錄?謝謝!
答: 你好,同學(xué)。 不需要沖銷,你直接是正常做年末結(jié)轉(zhuǎn)就處理了
老師您好,請(qǐng)教一下:2018年結(jié)轉(zhuǎn)到2019年的財(cái)政撥款,年初記在財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目,若已在2019年全部支出,請(qǐng)問(wèn)該科目年初數(shù)應(yīng)該沖銷嗎?如何做分錄?謝謝!
答: 你好, 需要沖銷的 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 貸:財(cái)政撥款結(jié)余……累計(jì)結(jié)余
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)年初數(shù),還是結(jié)年末數(shù).怎么做分錄呢?
答: 同學(xué)您好,結(jié)年末數(shù).
年初建賬,本年利潤(rùn)都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中了,該怎么錄入期初數(shù)據(jù)?本年利潤(rùn)這個(gè)科目
老師您好,年初的結(jié)轉(zhuǎn)上年虧損,本年利潤(rùn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?如果盈利,股東分紅的時(shí)候怎么做分錄

