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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-28 16:36

你好      你繳納的時(shí)候做  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500貸銀行存款 500    你實(shí)際繳納了500元怎么會(huì)抵減600元 。 這個(gè)是系統(tǒng)錯(cuò)誤還是什么情況

追問(wèn)

2020-02-28 16:48

申報(bào)時(shí)做了無(wú)票收入,后又開(kāi)了發(fā)票,又退了收入,所以去大廳申報(bào)的,大廳申報(bào)完,又一次退了收入,所以又一次去大廳申報(bào),所以就低錯(cuò)了

meizi老師 解答

2020-02-28 16:51

你好  那你先做無(wú)票收入  然后做增值稅繳納 ;   開(kāi)了發(fā)票沖無(wú)票收入    沖收入和增值稅   在按開(kāi)票收入來(lái)體現(xiàn)  就是分別來(lái)體現(xiàn)的收入和增值稅 ; 你退的收入 應(yīng)該是說(shuō)的沖無(wú)票收入的情況看是嗎

追問(wèn)

2020-02-28 16:57

是的老師

meizi老師 解答

2020-02-28 16:59

你好 那你就分別體現(xiàn)三筆業(yè)務(wù) 。 一個(gè)先是無(wú)票收入 做增值稅  2. 沖無(wú)票收入分錄和增值稅  3.  按開(kāi)票在體現(xiàn)收入和增值稅  。最終 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就是你說(shuō)的抵減情況。

追問(wèn)

2020-02-28 17:05

老師!麻煩寫(xiě)一下完整分錄吧!

meizi老師 解答

2020-02-28 17:06

1. 無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   2. 沖無(wú)票收入   借應(yīng)收賬款  紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅紅字    3, 按開(kāi)票再做一筆 :借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   最終你看增值稅的金額是怎么個(gè)情況

追問(wèn)

2020-02-28 17:37

不會(huì)開(kāi)票,因?yàn)橹皇嵌嗟挚鄱惲?,這樣做分錄,多抵的稅款是交了,但應(yīng)收就得一直掛著,因?yàn)闆](méi)人會(huì)付這款

meizi老師 解答

2020-02-28 17:39

你好  那你就放在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方 。 等著你后面月份去的收入要繳納增值稅的時(shí)候  借貸方抵減就行了

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你好 你繳納的時(shí)候做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500貸銀行存款 500 你實(shí)際繳納了500元怎么會(huì)抵減600元 。 這個(gè)是系統(tǒng)錯(cuò)誤還是什么情況
2020-02-28 16:36:17
同學(xué),你好,做分錄的時(shí)候是按1%
2020-04-13 11:45:42
你好! 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-12-04 08:33:23
借:應(yīng)收賬款2,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2
2017-02-20 19:51:20
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2019-04-12 14:42:31
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