
#提問#老師,我一月份報(bào)稅報(bào)未開票收入,我二月份開票了,要怎么做賬啊。一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)做了未開票收入了。
答: 二月份借應(yīng)收賬款附屬貸主營業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
提問,員工預(yù)支款1000,拿了1244的收據(jù)找我報(bào)銷,我怎么做賬既能沖減之前的預(yù)支款又能報(bào)銷多余的244元錢,
答: 你好!借XX費(fèi)用等1244 貸其他應(yīng)收款1000,現(xiàn)金244
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我提問: 老師 我公司可研、環(huán)評的報(bào)告 前期付了2萬 對方開了45000的票 我應(yīng)該怎么做賬?
答: 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款20000,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)45000 貸:預(yù)付賬款450003


郭老師 解答
2020-02-28 16:18