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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-28 16:13

增值稅,對(duì)方給你開專票,你可以抵扣。

迷路的小貓咪 追問

2020-02-28 16:19

那就還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?

郭老師 解答

2020-02-28 16:19

你好,對(duì)的。

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你好,如果屬于應(yīng)稅消費(fèi)品,需要按規(guī)定計(jì)算繳納消費(fèi)稅的
2018-07-09 14:59:32
增值稅,對(duì)方給你開專票,你可以抵扣。
2020-02-28 16:13:56
你好,同學(xué)。 該公司應(yīng)交的增值稅=10000*(1+10%)/(1-20%)*13%=1787.5
2020-06-11 15:34:34
您好: 借:委托加工物資 210 貸:原材料 210 借:委托加工物資 6 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.96 貸:銀行存款 7.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 24 貸:銀行存款 24 借:原材料 216 貸:委托加工物資 216
2021-10-17 21:26:00
C正確。成本210,加工費(fèi)6,消費(fèi)稅24萬元,直接對(duì)外銷售的入賬價(jià)值210+6+24=240萬元。
2019-10-14 16:38:09
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