
我司與境外簽訂技術(shù)服務(wù)合同120萬,分四個季度支付每季度支付30萬,3月支付第一季度境外服務(wù)費30萬(實付境外),增值稅20134.23元、所得稅33557.05元、附加稅2013.42元、印花稅360元全部由我司承擔(dān),會計分錄怎么錄入?
答: 借,X費用支出等120?各項稅 貸,應(yīng)付賬款120 應(yīng)繳稅費~代扣代繳
您好老師,小微企業(yè)屬于信息服務(wù)行業(yè)(技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù))有哪些稅收優(yōu)惠政策?比如增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅等
答: 你好 是一般納稅人的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你們交過技術(shù)服務(wù)費印花稅嗎?上月取得技術(shù)服務(wù)費35萬,是不是得交印花稅?按照350000/1.03*0.0003繳納嗎?
答: 您好,要交印花稅的,不是的,直接按350000*0.0003交納的。

