国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-27 21:46

結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。最后銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面撒

飛雪 追問

2020-02-27 21:54

銀行存款沒有減少,是預(yù)付賬款成貸余額了

飛雪 追問

2020-02-27 21:59

是后面一個月收到發(fā)票17萬,銀行付款9萬,貸預(yù)付賬款8萬。其實這8萬在上個月沒有發(fā)票就支付了的,做成借制造費用8萬,貸銀行存款8萬。

飛雪 追問

2020-02-27 22:00

后面收到17萬發(fā)票,借制造費用17萬,貸銀行存款9萬,貸預(yù)防賬款8萬

飛雪 追問

2020-02-27 22:28

沒有以前年度損益科目

飛雪 追問

2020-02-27 22:31

第一筆分錄還要不要

飛雪 追問

2020-02-27 22:34

是直接寫,借,預(yù)付賬款,貸未分配利潤這一筆。還是要寫第一筆分錄

飛雪 追問

2020-02-27 22:52

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2020-02-27 21:46

您好
請問制造費用后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了

bamboo老師 解答

2020-02-27 21:49

意思是您銀行存款也重復(fù)減少了 對嗎

bamboo老師 解答

2020-02-27 21:56

您上面寫的分錄沒有涉及到預(yù)付賬款科目啊

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:05

借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 -80000
貸:預(yù)付賬款 -80000
借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 80000
貸:利潤分配-未分配利潤 80000

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:30

貸:預(yù)付賬款 -80000
貸:利潤分配-未分配利潤 80000

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:40

就只寫最后我寫的那邊分錄就好了 第一筆不要了

bamboo老師 解答

2020-02-27 22:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。最后銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面撒
2020-02-27 21:46:44
每個月攤銷的分錄是的,
2019-07-15 15:44:59
分錄可以列一下嗎?不明白
2022-02-27 12:42:13
那當(dāng)月的制造費用不都結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
2022-02-27 12:33:26
借;應(yīng)交稅費(進項稅額 ) 貸;制造費用 做這個調(diào)整分錄
2017-05-23 14:45:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...