
老師,我現(xiàn)在很困惑,希望你能幫我解開疑惑下面麻煩你幫我看看我的總結(jié)有沒有問題。自產(chǎn)或外購的東西用于捐贈,記入營業(yè)外支出,是按成本價入賬,按銷售價(市場價)計算增值稅,不不確認收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本!外購的東西,發(fā)給職工,不視同銷售,做進項稅額轉(zhuǎn)出,按成本價入賬,按???什么來計算增值稅啊,
答: 按市場價格的,稅都是按市場價格的
由于虛購進項發(fā)票,局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)能將進項稅額轉(zhuǎn)出做入營業(yè)外支出嗎?借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好? ?你原來這個進項稅發(fā)票 有發(fā)生真實業(yè)務嗎??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定,我們暫時按照免稅做的處理,收到的專票放到了待認證進項稅額,目前要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎?也不抵扣,等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉(zhuǎn)出,稅務局確定不免稅我們再抵扣,這樣做可以嗎?
答: 你好,可以先這樣處理,但建議盡快確認是否免稅,方便日后賬務處理。


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2020-02-27 19:38
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2020-02-27 19:39
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2020-02-27 20:32