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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-27 18:08

你好 那你需要年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 或者做相反分錄  看本年利潤的余額方向

滿意的小蝴蝶 追問

2020-02-27 18:16

老師好,12月的利潤是虧損,是個負(fù)數(shù),那做年末結(jié)轉(zhuǎn)也是,借:利潤 貸:利潤分配

meizi老師 解答

2020-02-27 18:16

你好     應(yīng)該是本年利潤借方了  那么你做借利潤分配 貸本年利潤

滿意的小蝴蝶 追問

2020-02-27 18:19

老師好,對的,本年利潤余額是借方處,那么做借利潤分配,貸本年利潤,兩個金額應(yīng)該是寫多少才對?

meizi老師 解答

2020-02-27 18:20

你好   看你本年利潤 借貸方的余額來寫

滿意的小蝴蝶 追問

2020-02-27 18:25

老師好,利潤總額是-13萬多,那做借利潤分配,貸本年利潤,兩個金額是寫13還是-13?

meizi老師 解答

2020-02-27 18:38

你好  如果為負(fù),即為虧損:

借:利潤分配——未分配利潤   -13

貸:本年利潤-13

滿意的小蝴蝶 追問

2020-02-28 11:49

老師好,我打開科目余額表看本年利潤的余額在借方,金額是38萬,而利潤分配的余額在貸方,金額是33萬。另外凈利潤是負(fù)13萬多,那我分錄是:借 本年利潤  貸 利潤分配,那么這兩個科目的金額填多少?才能保證結(jié)賬時,不會出現(xiàn)本年利潤有余額,導(dǎo)致不能結(jié)賬。

meizi老師 解答

2020-02-28 11:51

你好 你把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去  就不會有余額的。你先看本年利潤借貸方分別是多少    借貸方抵消后的余額就轉(zhuǎn)利潤分配

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你好 那你需要年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 或者做相反分錄 看本年利潤的余額方向
2020-02-27 18:08:51
你好,要將科目余額表里的金額全部反方向結(jié)轉(zhuǎn)才行
2017-01-08 09:45:57
12月只在金蝶按了結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是還要手寫一個分錄,將本年利潤余額轉(zhuǎn)到未分配利潤里面?
2017-02-06 10:24:25
您好!個人建議先反結(jié)轉(zhuǎn)到2018年把科目結(jié)平
2019-02-22 12:02:28
18年12月的結(jié)賬前需要做一筆把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的憑證。固定資產(chǎn)模塊也需要結(jié)賬后進(jìn)入下一期
2019-02-22 14:46:20
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