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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 13:01

你好,工資可以可以體現(xiàn)的。 扣款記營(yíng)業(yè)外收入科目

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 13:27

老師,就等于借費(fèi)用,貸營(yíng)業(yè)外收入

玲老師 解答

2020-02-27 13:31

發(fā)工資時(shí)扣借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 13:36

明白了,老師像我們12月多計(jì)提了獎(jiǎng)金并且按錯(cuò)誤的發(fā)放了,獎(jiǎng)金和工資不一個(gè)科目,那我今年1月計(jì)提的時(shí)候就直接做了個(gè)相反憑證,那發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么做憑證啊

玲老師 解答

2020-02-27 13:51

你好,發(fā)工資按正常的發(fā),多計(jì)提 的原來(lái)分錄 不變金額負(fù)數(shù)

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 14:46

老師,麻煩你看下我這原來(lái)沖會(huì)對(duì)嗎,最后1月發(fā)放工資不平了

玲老師 解答

2020-02-27 15:09

紅沖的分錄是原來(lái)計(jì)提的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 21:39

老師,我這是紅沖金額用負(fù)數(shù)了,但是發(fā)1月工資就不平了,因?yàn)?2月多計(jì)提了獎(jiǎng)金,也是按錯(cuò)誤的發(fā)了

玲老師 解答

2020-02-27 22:32

你好,紅沖是原來(lái)的分錄 不變,金額用負(fù)數(shù) 表示, 多計(jì)提 也按多計(jì)提 的發(fā)的那應(yīng)該是平的,后面再把多計(jì)提 和多少的紅沖了。

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 22:39

我就是把多計(jì)提的紅沖了,但是發(fā)工資時(shí)候也就等于應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)金額+多計(jì)提的應(yīng)付獎(jiǎng)金,那這部分差額怎么弄

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 22:41

12月肯定是平的,主要1月計(jì)提,就等于應(yīng)付職工薪酬多了這個(gè)639,然后也做了筆負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)12月的管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金,就像我發(fā)老師的Excel中,我做的分錄,那發(fā)一月工資要怎么做分錄呢

玲老師 解答

2020-02-27 22:42

發(fā)工資也是按多的金額發(fā)的嗎 ?那要收回來(lái),

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 22:47

對(duì)的,就是12月多計(jì)提多發(fā)了,但是不打算收回來(lái),而是1月工資扣除了這部分差額,那我就是12月按錯(cuò)誤的多計(jì)提了獎(jiǎng)金,發(fā)的時(shí)候也是安錯(cuò)誤的發(fā)的,然后1月我就按工資表直接計(jì)提了,我做進(jìn)去的管理費(fèi)用-工資包含了之前多發(fā)的金額,并且對(duì)這部分獎(jiǎng)金做了紅沖,就是借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金,就像我上面Excel中做的分錄,主要工資和獎(jiǎng)金我們還都是放在不同科目,那我發(fā)1月工資
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,那么那部分獎(jiǎng)金差額放在什么科目

玲老師 解答

2020-02-27 22:51

獎(jiǎng)金差額是不是紅沖的那個(gè)金額 ?

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 22:52

是的老師

玲老師 解答

2020-02-27 22:57

但是我覺(jué)得你做了紅沖的分錄不應(yīng)該差才對(duì)

玲老師 解答

2020-02-27 22:58

因?yàn)槟闶前讯嘤?jì)提的獎(jiǎng)金紅沖了,等于沒(méi)計(jì)提,那為什么還出來(lái)差額了呢?

玲老師 解答

2020-02-27 23:00

我覺(jué)得你是具體的金額是對(duì)的,然后是發(fā)的金額多了,然后你還不準(zhǔn)備收回來(lái),準(zhǔn)備下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再扣,那你這樣就等下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再扣回來(lái)就可以,現(xiàn)在把多發(fā)的工資記在其他應(yīng)收款,這個(gè)科目

玲老師 解答

2020-02-27 23:01

我覺(jué)得你紅沖多計(jì)提的獎(jiǎng)金后,計(jì)提的金額是對(duì)的,然后是發(fā)的金額多了,然后你還不準(zhǔn)備收回來(lái),準(zhǔn)備下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再扣,那你這樣就等下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再扣回來(lái)就可以,現(xiàn)在把多發(fā)的工資記在其他應(yīng)收款,這個(gè)科目

玲老師 解答

2020-02-27 23:02

你看看是不是我說(shuō)的這種情況?

不知道 追問(wèn)

2020-02-27 23:06

老師就是2月發(fā)1月工資都時(shí)候扣,還有我們那邊做工資表費(fèi)用直接把這個(gè)獎(jiǎng)金扣除掉了,我是做管理費(fèi)用-工資加上了這個(gè)被扣除掉的獎(jiǎng)金,因?yàn)槲矣X(jué)得這部分是屬于費(fèi)用的,然后再紅沖,就是2月發(fā)工資不平,老師這個(gè)不平的我覺(jué)得是不是應(yīng)該放入貸方應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,老師這就兩次追問(wèn)就結(jié)束了,還能怎么延續(xù)次數(shù)啊,我還沒(méi)搞懂

玲老師 解答

2020-02-28 07:00

因?yàn)槟銓?duì)計(jì)提的已經(jīng)紅沖了,后面又按多計(jì)提的發(fā)工資,所以不平,把都發(fā)的工資這樣做調(diào)整,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)其他應(yīng)收款在下個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣會(huì)。

玲老師 解答

2020-02-28 07:01

追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了可以重新發(fā)起提問(wèn)。

不知道 追問(wèn)

2020-02-28 09:41

不是啊老師,問(wèn)題相對(duì)應(yīng)也會(huì)調(diào)整應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,12月這個(gè)科目計(jì)提和發(fā)放一借一貸平了,那1月又紅沖了,等于借方會(huì)有應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金,那這個(gè)科目不就不平了嗎,那不應(yīng)該2月發(fā)工資時(shí)貸方記應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金嗎,麻煩老師看下我上面寫(xiě)的那個(gè)科目,謝謝

玲老師 解答

2020-02-28 09:50

因?yàn)槟闱懊嬲f(shuō)把多記提的紅沖了,然后是按照多地提的金額發(fā)放了工資,然后你還不想收回來(lái),想再下個(gè)月發(fā)工資時(shí)直接扣款

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你好,工資可以可以體現(xiàn)的。 扣款記營(yíng)業(yè)外收入科目
2020-02-27 13:01:05
你好 老板工資走現(xiàn)金帳,就是老板的工資通過(guò)現(xiàn)金發(fā)放 老板工資,是通過(guò)管理費(fèi)用科目核算的?
2022-01-17 13:46:26
您好!借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。
2017-10-13 16:15:28
你好,需要先計(jì)提,然后再做支付分錄的
2019-07-08 10:02:03
你好,是的,可以
2017-03-14 09:52:38
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