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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-27 09:31

你好,股東沒有交上來的實收資本要交上來還債

一一 追問

2020-02-27 09:35

是要按股東的名義存錢到賬上,是這個意思嗎,老師

玲老師 解答

2020-02-27 09:42

你好,對的 股東的實收資本要到位的,股東名

一一 追問

2020-02-27 10:03

如果股東的實收資本已經(jīng)到位了,要如何處理呢

玲老師 解答

2020-02-27 10:18

那企業(yè)可以申請破產(chǎn),然后債權(quán)人申報債權(quán)因為有負債是不能注銷的

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相關(guān)問題討論
你好,股東沒有交上來的實收資本要交上來還債
2020-02-27 09:31:20
同學你好 這個要看你們當?shù)刈罡呋鶖?shù) 如果7500低于當?shù)刈罡呋鶖?shù)你可以選擇按照七千五來交
2021-12-31 08:08:50
你好,可以按照最低基數(shù)購買,只要當?shù)夭榈牟粐谰涂梢?/div>
2019-08-02 14:20:57
(1)計提工資時: 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 貸:應交稅費--個人所得稅 貸:其他應付款--社保(個人) 貸:其他應付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應付款--社保(個人) 借:其他應付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2016-01-12 22:37:09
你好:應付工資不應包括社保920. 計提工資: 借:管理費用 3600 貸:應付職工薪酬 3600 交社保: 借:管理費用-社保費700 其他應收款-個人社保 220 貸:銀行存款 920 下月付工資: 借:應付職工薪酬3600 其他應收款-個人社保 220 貸:銀行存款3380
2021-07-29 11:25:41
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