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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-26 19:34

你好!
1..月底計提工資
借:管理費用…工資
貸:應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2020-02-26 19:35

2.月初交納社保公積金
借:管理費用…社保費
管理費用…公積金
其他應(yīng)收款…社保個人部分
其他應(yīng)收款…公積金個人部分
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2020-02-26 19:36

3.發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款…社保個人部分
其他應(yīng)收款…公積金個人部分
銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好! 1..月底計提工資 借:管理費用…工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-02-26 19:34:21
可以的,分開算分開的不影響 ,你們只記你們這部分的同學(xué)。 就是你們的成本這塊借:開發(fā)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣處理就好了,
2019-08-22 11:11:34
你們之前銷售的房子的時候,貸款部分應(yīng)該是確認了應(yīng)收賬款的,收到貸款就借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2018-10-10 17:02:45
借銀行存款 貸預(yù)收房款
2018-10-10 16:52:01
這個的話 按銷售費用 處理的哦
2020-06-10 21:08:16
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