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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-02-26 16:54

關(guān)于簽訂采購合同會計分錄要怎么做的回答如下:
如果付款和收貨及發(fā)票都在不同時發(fā)生,則分錄如下:
付款
借:預(yù)付賬款-X公司
貸:銀行存款
收貨(未取到發(fā)票)
借:原材料(你是做為原始材料的,如果是做一般的模具使用,應(yīng)該用周轉(zhuǎn)材料科目)
貸:預(yù)付賬款
貨收全(收到發(fā)票)
借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目)
貸:預(yù)付賬款

閃閃的水壺 追問

2020-02-26 16:56

取得采購合同,采購增值稅專用發(fā)票,倉庫驗收入庫單,全額付款單據(jù)的會計分錄怎么詳細寫

龍楓老師 解答

2020-02-27 10:04

親,剛才那個就是詳細的賬目的,如果還有不懂的可以看一下學堂的采購部分的做賬視頻的

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關(guān)于簽訂采購合同會計分錄要怎么做的回答如下: 如果付款和收貨及發(fā)票都在不同時發(fā)生,則分錄如下: 付款 借:預(yù)付賬款-X公司 貸:銀行存款 收貨(未取到發(fā)票) 借:原材料(你是做為原始材料的,如果是做一般的模具使用,應(yīng)該用周轉(zhuǎn)材料科目) 貸:預(yù)付賬款 貨收全(收到發(fā)票) 借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目) 貸:預(yù)付賬款
2020-02-26 16:54:08
借銀行存款,貸預(yù)收賬款。發(fā)出去的,借發(fā)出商品貸庫存商品。
2023-08-12 09:38:52
您好,是這樣的,員工少支付部分計入長期待攤費用,分期計入管理費用的福利費
2022-03-14 21:43:15
同學你好 計入職工福利費
2021-01-10 07:33:31
1 每年年末付息,借銀行存款150,貸短期借款150.年末付息,借財務(wù)費用9,貸銀行存款9,還本,借短期借款150,貸銀行存款150 2種情況,借銀行存款150,貸短期借款150 。年末計息,借財務(wù)費用9,貸應(yīng)付利息9,到期還本付息,借應(yīng)付利息18,短期借款150 ,貸銀行存款168
2019-11-28 09:16:46
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