- 送心意
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-02-26 16:54
關(guān)于簽訂采購合同會計分錄要怎么做的回答如下:
如果付款和收貨及發(fā)票都在不同時發(fā)生,則分錄如下:
付款
借:預(yù)付賬款-X公司
貸:銀行存款
收貨(未取到發(fā)票)
借:原材料(你是做為原始材料的,如果是做一般的模具使用,應(yīng)該用周轉(zhuǎn)材料科目)
貸:預(yù)付賬款
貨收全(收到發(fā)票)
借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目)
貸:預(yù)付賬款
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關(guān)于簽訂采購合同會計分錄要怎么做的回答如下:
如果付款和收貨及發(fā)票都在不同時發(fā)生,則分錄如下:
付款
借:預(yù)付賬款-X公司
貸:銀行存款
收貨(未取到發(fā)票)
借:原材料(你是做為原始材料的,如果是做一般的模具使用,應(yīng)該用周轉(zhuǎn)材料科目)
貸:預(yù)付賬款
貨收全(收到發(fā)票)
借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目)
貸:預(yù)付賬款
2020-02-26 16:54:08

借銀行存款,貸預(yù)收賬款。發(fā)出去的,借發(fā)出商品貸庫存商品。
2023-08-12 09:38:52

您好,是這樣的,員工少支付部分計入長期待攤費用,分期計入管理費用的福利費
2022-03-14 21:43:15

同學你好
計入職工福利費
2021-01-10 07:33:31

1 每年年末付息,借銀行存款150,貸短期借款150.年末付息,借財務(wù)費用9,貸銀行存款9,還本,借短期借款150,貸銀行存款150
2種情況,借銀行存款150,貸短期借款150 。年末計息,借財務(wù)費用9,貸應(yīng)付利息9,到期還本付息,借應(yīng)付利息18,短期借款150 ,貸銀行存款168
2019-11-28 09:16:46
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閃閃的水壺 追問
2020-02-26 16:56
龍楓老師 解答
2020-02-27 10:04