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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-25 23:29

銷售方自己承擔(dān)
實際做賬建議避免這個視同銷售

LL 追問

2020-02-25 23:34

那銷項稅是我交,進(jìn)項稅也是自己交,是不是虧了

LL 追問

2020-02-25 23:35

還有,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,貨物到了對方手機(jī),他要賣的話,沒有進(jìn)項稅,到時候怎么抵扣啊

郭老師 解答

2020-02-25 23:36

不是的
你可以增加其他產(chǎn)品的價格
轉(zhuǎn)嫁給對方負(fù)擔(dān)的
沒有進(jìn)項抵扣不了多交稅

LL 追問

2020-02-25 23:38

老師能說的通俗點嗎,,有些不懂啊

郭老師 解答

2020-02-25 23:39

你成本20
進(jìn)項你們負(fù)擔(dān)你上進(jìn)項25
那你直接在25的基礎(chǔ)上算稅費(fèi)算利潤
都加到銷售價格里面

LL 追問

2020-02-25 23:45

看不懂         我說的是對方的進(jìn)項稅,他賣那批我送的貨物時,沒有進(jìn)項稅,到時候怎么抵扣

郭老師 解答

2020-02-25 23:46

你的銷項不就是對方的進(jìn)項嗎
贈送的你也不開發(fā)票
他也抵扣不了
你的進(jìn)項你自己負(fù)擔(dān),對方的進(jìn)項也得他自己負(fù)擔(dān),不一個道理

LL 追問

2020-02-25 23:55

這,,我懂了老師,,感謝您,,心里舒服了

郭老師 解答

2020-02-25 23:57

好的
不用客氣的
早點休息

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相關(guān)問題討論
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,出租房屋的增值稅稅率為9%,取得的進(jìn)項稅發(fā)票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58
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