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于2020-02-25 20:37 發(fā)布 ??668次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-02-25 20:37
您好請問是招待客戶的么
我 追問
2020-02-25 20:40
是的
bamboo老師 解答
2020-02-25 20:41
那可以價稅合計計入招待費勾選平臺做勾選不抵扣操作
2020-02-25 20:55
餐費也可以一樣處理吧?
2020-02-25 20:56
是的 餐費也是一樣處理
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請問老師,有一張本地住宿的專票,可以按照普票一樣對待,全額入招待費,進項稅做不抵扣認證嗎?
答: 您好 請問是招待客戶的么
招待費的進項稅不可以抵扣,是不是認證的時候選擇認證不抵扣的認證方式呀?
答: 你好,認證的時候選擇認證不抵扣的認證方式
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的進項稅未認證就進借應交稅費-待認證進項稅,認證了未抵扣就借應交稅費-待抵扣進項稅,貸應交稅費-待認證進項稅,要抵扣了就借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅。是這樣嗎?
答: 您好,是的,理解正確的
老師,我的進項稅未認證就進借應交稅費-待認證進項稅,認證了未抵扣就借應交稅費-待抵扣進項稅,貸應交稅費-待認證進項稅,要抵扣了就借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅。做的比較細,可以這樣做嗎?
討論
認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
剛是想寫待認證進項稅額然后認證的時候借待抵扣進項貸待認證發(fā)票,抵扣的時候借應交稅費-進項稅貸待抵扣進項,這樣做可以嗎
老師:待抵扣的進項稅額和待認證的進項稅是不是應放在“應交稅費-應交增值稅-進項稅-待抵扣的進項稅額/待認證的進項稅額“”
業(yè)務招待,福利費之類進項發(fā)票的進項稅費不予抵扣,那需要正常認證嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-02-25 20:40
bamboo老師 解答
2020-02-25 20:41
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2020-02-25 20:55
bamboo老師 解答
2020-02-25 20:56