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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 13:48

您好,同學(xué),計(jì)入應(yīng)付賬款科目。

追問

2020-02-25 13:50

老師,是少付抹零的款,以后都不用付的了。就是少個(gè)幾十上百塊付清給對(duì)方就可以了。

曉宇老師 解答

2020-02-25 13:56

企業(yè)無需支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)外收入.

追問

2020-02-25 13:57

嗯,那抹零少付的那些管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用那些呢,記入什么科目?

曉宇老師 解答

2020-02-25 14:06

同學(xué),費(fèi)用類就直接按照實(shí)際支付金額記賬。

追問

2020-02-25 14:33

費(fèi)用類少轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的金額不用記賬嗎?

曉宇老師 解答

2020-02-25 14:33

不需要,您直接按照實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額入費(fèi)用。

追問

2020-02-25 14:35

那為什么收入類少收和應(yīng)付賬款少付的金額要記賬呢?

曉宇老師 解答

2020-02-25 14:40

應(yīng)收和應(yīng)付賬款正常入賬,后期發(fā)現(xiàn)無法收回或無法支付時(shí)再進(jìn)行處理。如果一開始就知道會(huì)少收款或少付款,那么就按照實(shí)際金額來。

追問

2020-02-25 14:46

噢,所以說按這個(gè)賬務(wù)邏輯來說費(fèi)用類少付的款就不用記賬了,是嗎?

曉宇老師 解答

2020-02-25 14:47

是的,同學(xué),您的理解正確。

追問

2020-02-25 14:51

好的,明白了,謝謝老師指點(diǎn)

曉宇老師 解答

2020-02-25 15:05

不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊5星好評(píng),謝謝!

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您好,同學(xué),計(jì)入應(yīng)付賬款科目。
2020-02-25 13:48:31
是你們補(bǔ)償貨款給對(duì)方了嗎?
2018-11-23 10:42:43
您好,老板收了貨款,可以記,借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,進(jìn)貨時(shí),借:預(yù)付賬款或者庫存商品,貸:現(xiàn)金,支付費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金。
2016-12-22 21:01:49
您好 借:其他應(yīng)收款-某公司 貸:銀行存款
2019-10-19 09:29:05
您好 請(qǐng)問收到客戶多交的貨款怎么寫的分錄
2019-12-20 13:57:32
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